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委員會簡介專區

內部稽核委員會職掌

1.協助政府推動金融內控內稽之相關政策與法規。

2.稽核專業準則之研議。

3.因應稽核環境之變化與符合國際稽核實務之作法,進行稽核業務相關法令研究及促成立法或修法。

4.協商並解決共通性之稽核業務事項。

5.研究、建置有效之電腦稽核協助工具及系統,共同研發稽核技術。

6.促進稽核業務國際交流並從事有關稽核技術之引進及教育、宣導工作。

7.其他主管機關交辦事項。

 

內部稽核委員會主委簡介       

內部稽核委員會主委照片   

主委: 
胡其相先生

現任職務: 
中國信託金融控股公司總稽核

學歷: 
美國喬治亞華盛頓商學碩士
台灣政治大學資訊管理學系學士

 

主要經歷:
中國信託商業銀行全球稽核管理處處長
中國信託商業銀行法金暨信用風險稽核部部長



 

 

組織架構圖

 內部稽核委員會組織架構圖

內部稽核委員會組織編制有委員、秘書及幹事,主要負責辦理有關金融內控內稽之相關事項。

 

委員會主要工作人員

擔任職務

姓名

所屬銀行名稱

職別

通訊地址

主任委員

胡其相

中國信託金融控股公司

總稽核

台北市南港區經貿二路168號19樓

副主任委員

林偉賢

星展(台灣)商業銀行

總稽核

台北市內湖區瑞光路399號12樓

秘書

簡詩蓮

中國信託商業銀行全球稽核管理處

協理

台北市南港區經貿二路168號19樓

幹事

陳怡旻

中國信託商業銀行全球稽核管理處

經理

台北市南港區經貿二路168號19樓

專員

張佑正

銀行公會

專員

台北市德惠街9號3樓

 

內部稽核委員會聯絡窗口

姓名:張佑正

電話:(02)8596-2229#2325